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财务审计部职能简介

2018-05-113971

一、部门描述 

财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。 


二、具体职责 

1、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。 

2、在董事会的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。 

3、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。 

4、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。 

5、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助领导处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。 

6、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。 

7、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。 

8、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。 

9、督促有关人员作好欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。 

10、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制(项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同管理制和资本金制)要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。 

11、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。 

12、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。 

13、负责完成公司安排的其他工作。


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